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邵阳市国土资源局2016年部门决算说明
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-08-24

一、主要职能 

   邵阳市国土资源局主要职责是:规划、保护和合理利用全市土地、矿产资源,管理测绘地理信息行业。 

二、部门预算单位构成 

邵阳市国土资源局为财政一级预算单位,现内设科室18个,分别为:办公室、规划科、政策法规科、财务审计科、耕地保护科、建设用地科、综合规划科、地籍管理科、地产管理科、矿产储量科、矿产管理科、地环地勘科、测绘科、人事科、信访办、纪检监察室、机关党委、工会,派出双清、大祥、北塔、宝工4个分局,干部职工226人,其中在职干部职工163人,退休人员63人。?本决算不含下属二级事业单位。 

  三、部门收支概况 

 (一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入26954.89万元。比上年增加11.3%。总支出10617.76万元,比上年增加8.1% 

(二)收入决算情况:2016年财政拨款收入13661.69万元,其中一般公共预算财政拨款5996.54万元, 政府性基金预算财政拨款5555.35万元,其他收入2109.8历年结转结余13293.20万元(主要是历年来项目经费结转),合计数26954.89万元。 2015年增加2736.3万元。增加原因主要为人员的增加、工资津贴的增加以及土地矿产管理等相关专项业务开支。 

(三)支出决算情况:2016年财政决算支出10617.75万元,其中:基本支出3246万元,项目支出7371.75万元,结转下年16337万元(主要为项目经费结转)。比2015年增加796.37万元,增加原因主要为土地矿产管理等相关专项业务开支。 

()全年决算收支情况含娄邵盆地重大项目及局基本建设项目资金。 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况  

  2016年度财政拨款总收入24845.09万元(含年初结转13293.2),比上年增加2.5%,一般公共预算财政拨款收入5996.54万元,政府性基金预算财政拨款收入5555.35万元。财政拨款总支出8888.87万元,比上年减少9.5%,一般公共预算财政拨款支出5705.08万元,政府性基金预算财政拨款支出3183.79万元,年末结转15956.22万元(主要为土地整治等项目资金结转)。  

五、一般公共预算拨款概况 

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况 

2016年一般公共预算拨款收入5996.54万元。比上年减少7.4%。一般公共预算拨款支出5705.08万元,比上年减少3.6% 

(二)2016年一般公共预算拨款支出5705.07万元。基本支出: 3246万元,其中:工资福利支出1576.62万元,商品和福利支出1151.06万元,对个人和家庭补助支出484.28万元。项目支出:2459.07万元。与2015年减少215.8万元。增少原因主要为办公接待等公用经费的减少。 

六、“三公”经费预算情况 

按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费,2016三公经费决算比2015年减少6.13万元。2016年“三公”经费预算数为198万元,决算数为197.74万元.其中:因公出国(境)费预算数为6万元,决算数为6.74万元,因公出国(境)2批次1人次,预算超支的原因是上年的出国费用没有及时报账。公务用车购置及运行费预算数为68万元,决算数为67.98万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为68万元,决算数为67.98万元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为124万元,决算数为123.02万元(其中机关公务接待开支113.38万元,局基本建设公务接待开支1.78万元,娄邵盆地项目公务接待开支7.85万元),公务接待6296299人次。 

七、政府性基金预算 

邵阳市国土资源局政府性基金支出3183.8万元,是指从出让金及新增费中安排用于国土专项业务工作的支出及土地开发项目与土地整理项目的支出。2015年减少716.71万元,减少原因为相关专项业务工作的减少。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关(事业)运行经费 

2016年邵阳市国土资源局机关(事业)运行经费财政拨款预算1151.06万元。与2015年增(减)278.45万元,减少原因为严控“三公”经费,厉行节约,各项公用开支精简化。 

(二)政府采购情况 

全局购置办公固定资产都进行政府采购程序,大型工程、服务等采购项目按要求实行公开招投标等采购形式,其中申请政府采购的货物类28.65万元,工程类2300万元,服务类600多万元。    

(三)国有资产占有使用情况 

邵阳市国土资源局共有车辆2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。 

九:相关的名称解释。 

如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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